Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
08.10.2024 CENTROPOL ENERGY, a.s. 25458302 1401/24 Vyúčt. zál. el.eng. 9/24 S 579,00 Kč
1401/24 Vyúčt. zál. el.eng. 9/24 S
08.10.2024 Regina, a.s. 42196841 1380/24 Servis AUS STK, ME (3x AUS) 6 600,00 Kč
1380/24 Servis AUS STK, ME (3x AUS)
08.10.2024 O2 Czech Republic a.s. 60193336 1386/24 Mobilní telefony 9/24 80 468,56 Kč
1386/24 Mobilní telefony 9/24
08.10.2024 O2 Czech Republic a.s. 60193336 1387/24 Mobilní internet 9/24 G 671,55 Kč
1387/24 Mobilní internet 9/24 G
07.10.2024 EMPECOM, s.r.o. 25837516 1374/24 Internet 10/24 M 3 594,00 Kč
1374/24 Internet 10/24 M
07.10.2024 Coprosys-LVI s.r.o. 27304230 1376/24 Služby IP telefon B 2 493,69 Kč
1376/24 Služby IP telefon B
07.10.2024 CENTROPOL ENERGY, a.s. 25458302 1375/24 Vyúčt. zál. el. eng. 9/24 B 4 779,00 Kč
1375/24 Vyúčt. zál. el. eng. 9/24 B
07.10.2024 SAKO Brno, a.s. 60713470 1378/24 Svoz odpadu 3Q/24 B 9 396,63 Kč
1378/24 Svoz odpadu 3Q/24 B
07.10.2024 T.S.BOHEMIA a.s. 62304381 1377/24 Prodlužovací kabely B 3 934,00 Kč
1377/24 Prodlužovací kabely B
07.10.2024 BENDIX SERVIS s.r.o. 47117222 1372/24 Praní prádla 09/24 G 4 408,00 Kč
1372/24 Praní prádla 09/24 G