Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
08.03.2023 Krajská hygienická stanice 71009167 370/23 El. energie 1/23 T3 3 406,12 Kč
370/23 El. energie 1/23 T3
08.03.2023 O2 Czech Republic a.s. 60193336 368/23 Intranet 2/23 G 226 463,59 Kč
368/23 Intranet 2/23 G
07.03.2023 TUkas a.s. 26149958 365/23 Servis AUS 8AD 0677 - roční 6 115,07 Kč
365/23 Servis AUS 8AD 0677 - roční
07.03.2023 PATROL group s.r.o. 46981233 366/23 Výjezd ke kontrole objektu 28.2.23 J 363,00 Kč
366/23 Výjezd ke kontrole objektu 28.2.23 J
07.03.2023 Česká pošta, s.p. 47114983 367/23 Kvalifikovaný os. certifikát Mgr. P. Janča 396,00 Kč
367/23 Kvalifikovaný os. certifikát Mgr. P. Janča
06.03.2023 T-Mobile Czech Republic a.s. 64949681 340/22 Telefony 2/23 J 363,00 Kč
340/22 Telefony 2/23 J
06.03.2023 Česká pošta, s.p. 47114983 342/22 Časová razítka (2936 ks) 2/23 4 747,07 Kč
342/22 Časová razítka (2936 ks) 2/23
06.03.2023 GREMO s.r.o. 61326267 343/23 Servis výměníku 2/23 U 1 452,00 Kč
343/23 Servis výměníku 2/23 U
06.03.2023 Marian Grajciar 00920339 344/23 Šk. udál. AUS 2AA 1200 - výměna čelního skl 9 344,00 Kč
344/23 Šk. udál. AUS 2AA 1200 - výměna čelního skl
06.03.2023 Sodexo Pass Česká republika a.s. 61860476 345/23 Stravenky (252 ks) 2/23 U 25 200,00 Kč
345/23 Stravenky (252 ks) 2/23 U