Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
22.11.2023 Krajská hygienická stanice 71009167 1867/23 Teplo 10/23 T3 5 303,52 Kč
1867/23 Teplo 10/23 T3
22.11.2023 Krajská hygienická stanice 71009167 1868/23 El. energie 10/23 T3 1 993,22 Kč
1868/23 El. energie 10/23 T3
22.11.2023 Krajská hygienická stanice 71009167 1869/23 Úklid spol. prostor 10/23 T3 352,81 Kč
1869/23 Úklid spol. prostor 10/23 T3
21.11.2023 Miroslav Pačuta Autoservis 66733251 1855/23 Servis AUS - 4x roční 42 962,26 Kč
1855/23 Servis AUS - 4x roční
21.11.2023 Miroslav Pačuta Autoservis 66733251 1796/23 Servis AUS - 4x STK, ME 12 523,50 Kč
1796/23 Servis AUS - 4x STK, ME
21.11.2023 BRYVECASTA s.r.o. 24762695 1856/23 ICT tonery 4.Q/23 T 11 544,61 Kč
1856/23 ICT tonery 4.Q/23 T
21.11.2023 JIROUT REKLAMNÍ AGENTURA s.r.o. 06080618 1857/23 Rozesílka newsletteru ČŠI 9.11.2023 1 936,00 Kč
1857/23 Rozesílka newsletteru ČŠI 9.11.2023
21.11.2023 MAFRA, a.s. 45313351 1858/23 k ZAL 73/23 Předpl.: MF Dnes 2024 -1x (ÚŠ 6 660,00 Kč
1858/23 k ZAL 73/23 Předpl.: MF Dnes 2024 -1x (ÚŠ
21.11.2023 MAFRA, a.s. 45313351 1859/23 k ZAL 74/23 Předpl.: Lidové noviny 2024 1x 6 660,00 Kč
1859/23 k ZAL 74/23 Předpl.: Lidové noviny 2024 1x
21.11.2023 Martin Suska 44580789 1860/23 Revize elektrospotřebičů L 9 450,10 Kč
1860/23 Revize elektrospotřebičů L