Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
03.07.2023 Klamnet, s.r.o. 29371465 1004/23 Servis PZTS 6/23 M 2 420,00 Kč
1004/23 Servis PZTS 6/23 M
03.07.2023 Milk Computers s.r.o. 26192772 1005/23 Podpora prog. vybavení SPZ 2Q/23 17 605,50 Kč
1005/23 Podpora prog. vybavení SPZ 2Q/23
03.07.2023 CCS Česká společnost pro platební 27916693 1006/23 Služby CCS 6/23 224 767,03 Kč
1006/23 Služby CCS 6/23
03.07.2023 Technické služby města 25826603 1007/23 Svoz odpadu 6/23 M 2 055,48 Kč
1007/23 Svoz odpadu 6/23 M
03.07.2023 GORDIC spol. s r.o. 47903783 1008/23 Aktual. Ginis-povýšení DB na verzi 3.90 40 075,20 Kč
1008/23 Aktual. Ginis-povýšení DB na verzi 3.90
03.07.2023 D & D SECURITY, a.s. 28664752 1009/23 Ostraha - PCO 7/23 L 1 118,00 Kč
1009/23 Ostraha - PCO 7/23 L
03.07.2023 Quantcom, a.s. 28175492 1011/23 Internet 6/23 A 7 318,08 Kč
1011/23 Internet 6/23 A
03.07.2023 Auto Šídlo s.r.o. 26128098 1014/23 Šk. udál. AUS 3AU 9392 - výměna čelního sk 10 556,04 Kč
1014/23 Šk. udál. AUS 3AU 9392 - výměna čelního sk
03.07.2023 Sodexo Pass Česká republika a.s. 61860476 1015/23 Stravenky (517 ks) 6/23 T 51 700,00 Kč
1015/23 Stravenky (517 ks) 6/23 T
03.07.2023 KOMTERM Čechy, s.r.o. 28510011 1016/23 Servis plyn. kotelny 2.Q/23 G 19 028,51 Kč
1016/23 Servis plyn. kotelny 2.Q/23 G