Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
29.03.2023 ORBIX s.r.o. 26694638 434/23 Cest. pojištění EŠI 17.-20.4.23 R.Juráňová 160,00 Kč
434/23 Cest. pojištění EŠI 17.-20.4.23 R.Juráňová
29.03.2023 ORBIX s.r.o. 26694638 435/23 Cest. pojištění EŠI 24.-25.4.23 R.Juráňová 80,00 Kč
435/23 Cest. pojištění EŠI 24.-25.4.23 R.Juráňová
29.03.2023 ORBIX s.r.o. 26694638 436/23 Cest. pojištění EŠI 1.-3.5.23 R.Juráňová 120,00 Kč
436/23 Cest. pojištění EŠI 1.-3.5.23 R.Juráňová
29.03.2023 ORBIX s.r.o. 26694638 437/23 Cest. pojištění EŠI 10.-12.5.23 R.Juráňová 120,00 Kč
437/23 Cest. pojištění EŠI 10.-12.5.23 R.Juráňová
29.03.2023 ECOMAIL.CZ, s.r.o. 02762943 438/23 k ZAL 16/23 Ecomail - kr. pro hromad. rozes 7 260,00 Kč
438/23 k ZAL 16/23 Ecomail - kr. pro hromad. rozes
29.03.2023 EURO VÝTAHY s r. o. 24665631 440/23 Servis výtahu 1.Q/23 A 1 778,70 Kč
440/23 Servis výtahu 1.Q/23 A
28.03.2023 Krajská hygienická stanice 71009167 431/23 Teplo 2/23 T3 14 492,86 Kč
431/23 Teplo 2/23 T3
28.03.2023 BMS SERVIS, s.r.o. 27723364 432/23 Oprava přívodního vodovodního potrubí B 5 626,50 Kč
432/23 Oprava přívodního vodovodního potrubí B
28.03.2023 Severočeské vodovody a 49099451 433/23 Vodné, srážky 4.3.22 - 23.3.23 U 2 118,00 Kč
433/23 Vodné, srážky 4.3.22 - 23.3.23 U
27.03.2023 TASY s.r.o. 26936321 426/23 k ZAL 14/23 AUS 8AD 4484 - 4 ks letní pneu 15 862,00 Kč
426/23 k ZAL 14/23 AUS 8AD 4484 - 4 ks letní pneu