Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
09.09.2013 TELEFÓNICA O2 Czech Republic 60193336 1716/13 - telefony 8/13 9 570,59 Kč
1716/13 - telefony 8/13
09.09.2013 Integrovaná SŠ technická 18620442 1717/13 - nájem a služby 3.Q/13 Benešov 20 520,00 Kč
1717/13 - nájem a služby 3.Q/13 Benešov
09.09.2013 SUMA spol. s r.o. 1718/13 - baterie do přenosných telefonů 399,00 Kč
1718/13 - baterie do přenosných telefonů
09.09.2013 ProTel trading, spol. s r.o. 45808228 1719/13 - čistíci prostředky 7 681,60 Kč
1719/13 - čistíci prostředky
06.09.2013 OFFICE DEPOT, s.r.o. 64942503 1678/13 - hygienické potřeby 3 920,64 Kč
1678/13 - hygienické potřeby
06.09.2013 PORSCHE České Budějovice 47124652 1679/13 - práce na AUS 5A5 1932 3 998,57 Kč
1679/13 - práce na AUS 5A5 1932
06.09.2013 PORSCHE České Budějovice 47124652 1680/13 - práce na AUS 5A5 1859 8 587,61 Kč
1680/13 - práce na AUS 5A5 1859
06.09.2013 HEINCL s.r.o. 26744643 1681/13 - úklid 8/13 Kolín 1 522,20 Kč
1681/13 - úklid 8/13 Kolín
06.09.2013 ABEL-Computer s. r.o. 47678488 1682/13 - tonery 4 752,00 Kč
1682/13 - tonery
06.09.2013 ABEL-Computer s. r.o. 47678488 1683/13 - tonery 4 864,00 Kč
1683/13 - tonery