Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
17.02.2014 ORBIX, s.r.o. 26694638 323/14 - letenka - Borkovcová - Athény 6 695,00 Kč
323/14 - letenka - Borkovcová - Athény
17.02.2014 ORBIX, s.r.o. 26694638 324/14 - letenka - Drábek - Malta 8 613,00 Kč
324/14 - letenka - Drábek - Malta
17.02.2014 Gremo s.r.o. 61326267 325/14 - servis výměníku 12/13 Ústí n. L. 1 452,00 Kč
325/14 - servis výměníku 12/13 Ústí n. L.
17.02.2014 EVVA spol. s.r.o. Praha 15891054 326/14 - nákup klíčů 1 180,00 Kč
326/14 - nákup klíčů
17.02.2014 Kyvíř Jiří 75808242 327/14 - vrátnice, správa budovy 1/14 Brno 19 394,00 Kč
327/14 - vrátnice, správa budovy 1/14 Brno
17.02.2014 E.ON Energie a.s. 26078201 328/14 - el. energie 1/14 Brno 27 720,00 Kč
328/14 - el. energie 1/14 Brno
17.02.2014 Nakladatelství FORUM s.r.o. 27180271 329/14 - předplatné - Veřejné zakázky 2 403,00 Kč
329/14 - předplatné - Veřejné zakázky
17.02.2014 ČR-Úřad pro zastupování státu 69797111 330/14 - užívání nebyt. prostor vyúčt. 2013 Mělník 12 977,00 Kč
330/14 - užívání nebyt. prostor vyúčt. 2013 Mělník
17.02.2014 Česká pošta, s.p. 47114983 331/14 - zákaznické jízdy 3 811,50 Kč
331/14 - zákaznické jízdy
17.02.2014 Fontana Watercoolers s.r.o. 25088289 332/14 - čištění a sanitace výdejníku vody 1 087,00 Kč
332/14 - čištění a sanitace výdejníku vody