Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
04.10.2013 Pedagogické centrum 63024675 1899/13 - výpůjčka nebyt. prostor 3Q/13 Č. Těšín 4 628,00 Kč
1899/13 - výpůjčka nebyt. prostor 3Q/13 Č. Těšín
04.10.2013 AUTOBOND GROUP a.s. 27567575 1900/13 - práce na AUS 1AJ 3404 1 586,00 Kč
1900/13 - práce na AUS 1AJ 3404
04.10.2013 UNICLEAN spol. s r.o. 25156659 1901/13 - úklid 9/13 Pelhřimov 2 129,00 Kč
1901/13 - úklid 9/13 Pelhřimov
03.10.2013 Pražské vod.a kanal. a.s. 25656635 1902/13 - srážková voda 29.6.-30.9.13 ústředí 9 826,00 Kč
1902/13 - srážková voda 29.6.-30.9.13 ústředí
03.10.2013 Město Nymburk 00239500 1903/13 - telefony 9/13 Nymburk 80,20 Kč
1903/13 - telefony 9/13 Nymburk
03.10.2013 S.O.S. akciová společnost 43965181 1904/13 - ostraha - PCO 10-12/13 Olomouc 5 989,50 Kč
1904/13 - ostraha - PCO 10-12/13 Olomouc
03.10.2013 Argus spol. s r.o. 00203459 1905/13 - převoz finanční hotovosti 9/13 1 307,00 Kč
1905/13 - převoz finanční hotovosti 9/13
03.10.2013 Můj Tisk SE 28157061 1906/13 - vizitky 786,50 Kč
1906/13 - vizitky
03.10.2013 Můj Tisk SE 28157061 1907/13 - vizitky 1 149,50 Kč
1907/13 - vizitky
02.10.2013 SAKO Brno, a.s. 60713470 1862/13 - svoz odpadu 7-9/13 Brno 7 701,52 Kč
1862/13 - svoz odpadu 7-9/13 Brno