Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
20.11.2013 SAJM s.r.o. 14615312 2474/13 - kabely 2 474,00 Kč
2474/13 - kabely
20.11.2013 ČR-Úřad pro zastupování státu 69797111 2475/13 užívání nebyt. prostor 10/13 Ml. Boleslav 1 552,00 Kč
2475/13 užívání nebyt. prostor 10/13 Ml. Boleslav
20.11.2013 ABEL-Computer s. r.o. 47678488 2476/13 - tonery 4 803,00 Kč
2476/13 - tonery
20.11.2013 OFFICE DEPOT, s.r.o. 64942503 2458/13 - kancel. potřeby 9 670,32 Kč
2458/13 - kancel. potřeby
20.11.2013 TELEFÓNICA O2 Czech Republic 60193336 2459/13 - telefony 10/13 758,10 Kč
2459/13 - telefony 10/13
20.11.2013 ABEL-Computer s. r.o. 47678488 2460/13 - tonery 4 441,00 Kč
2460/13 - tonery
20.11.2013 Grada Publishing, a.s. 48110248 2461/13 - publikace 1 844,60 Kč
2461/13 - publikace
20.11.2013 ABEL-Computer s. r.o. 47678488 2462/13 - tonery 4 085,00 Kč
2462/13 - tonery
20.11.2013 OFFICE DEPOT, s.r.o. 64942503 2463/13 - občerstvení (čaje) 593,40 Kč
2463/13 - občerstvení (čaje)
20.11.2013 OFFICE DEPOT, s.r.o. 64942503 2464/13 - občerstvení (DBPS 69/13) 780,85 Kč
2464/13 - občerstvení (DBPS 69/13)