Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
28.08.2013 ProTel trading, spol. s r.o. 45808228 1617/13 - papírové ručníky 6 001,60 Kč
1617/13 - papírové ručníky
28.08.2013 OFFICE DEPOT, s.r.o. 64942503 1618/13 - pap. utěrky 6 403,32 Kč
1618/13 - pap. utěrky
27.08.2013 PaedDr. Elena Kovácsová 75771152 1593/13 - AJ - Musilová 1 700,00 Kč
1593/13 - AJ - Musilová
27.08.2013 ProTel trading, spol. s r.o. 45808228 1594/13 - pořadač 1 113,00 Kč
1594/13 - pořadač
27.08.2013 ITAGE, spol s r.o. 1595/13 - nákup adaptérů 1 258,40 Kč
1595/13 - nákup adaptérů
27.08.2013 Martin Suska 44580789 1599/13 - revize el. zařízení 2 541,00 Kč
1599/13 - revize el. zařízení
27.08.2013 OFFICE DEPOT, s.r.o. 64942503 1600/13 - kancel. potřeby 4 991,98 Kč
1600/13 - kancel. potřeby
27.08.2013 pH servis Hudeček s.r.o. 26946459 1601/13 - úklid 7/13 15 282,30 Kč
1601/13 - úklid 7/13
27.08.2013 Krajská Hygienická stanice 71009167 1604/13 - servis výtahů 7/13 309,76 Kč
1604/13 - servis výtahů 7/13
27.08.2013 Krajská Hygienická stanice 71009167 1605/13 - úklid 7/13 461,85 Kč
1605/13 - úklid 7/13