Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
22.07.2024 STEELMET, s.r.o. 25590511 1009/24 ICT tonery 3Q/24 G 22 748,00 Kč
1009/24 ICT tonery 3Q/24 G
22.07.2024 PEMA VELKOOBCHOD s.r.o. 46713301 1003/24 Hygienické potřeby 3Q/24 G 22 206,00 Kč
1003/24 Hygienické potřeby 3Q/24 G
22.07.2024 AVÍZO s.r.o. 25181700 993/24 Kancelářské potřeby 3Q/24 J 2 469,49 Kč
993/24 Kancelářské potřeby 3Q/24 J
19.07.2024 STĚHOVÁČEK s.r.o. 25828380 992/24 Stěhování nábytku T 10 104,00 Kč
992/24 Stěhování nábytku T
19.07.2024 AVE Ústí nad Labem s.r.o. 61329002 991/24 Svoz. směs. odpadu 3Q/24 U 7 131,53 Kč
991/24 Svoz. směs. odpadu 3Q/24 U
18.07.2024 TORAKOV, s.r.o. 26919788 989/24 Plošinový vozík B 2 790,01 Kč
989/24 Plošinový vozík B
18.07.2024 Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. 46347275 988/24 Vodné, srážky 16.1.- 8.7.24 B 38 441,00 Kč
988/24 Vodné, srážky 16.1.- 8.7.24 B
18.07.2024 Trade FIDES, a.s. 61974731 990/24 Servis. pohotovost EZS 3Q/24 K 653,40 Kč
990/24 Servis. pohotovost EZS 3Q/24 K
17.07.2024 Krajská hygienická stanice 71009167 985/24 Teplo 6/24 T3 2 775,29 Kč
985/24 Teplo 6/24 T3
17.07.2024 Pražské služby, a.s. 60194120 986/24 Svoz odpadu 3Q/24 G 18 673,77 Kč
986/24 Svoz odpadu 3Q/24 G