Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
29.07.2024 ISP Hradec Králové, a.s. 60112590 1036/24 Parkovací místo PDK/520 1.8.24-31.7.25 H 6 000,00 Kč
1036/24 Parkovací místo PDK/520 1.8.24-31.7.25 H
29.07.2024 Krajská hygienická stanice 71009167 1034/24 Úklid spol. prostor 6/24 T3 269,42 Kč
1034/24 Úklid spol. prostor 6/24 T3
29.07.2024 Úřad práce České republiky 72496991 1038/24 Užívání nebyt. prostor 6/24 H 10 939,21 Kč
1038/24 Užívání nebyt. prostor 6/24 H
26.07.2024 Jedelský a Kuběnka s.r.o. 14321866 1032/24 Oprava odvětrání sociálek S 15 694,00 Kč
1032/24 Oprava odvětrání sociálek S
25.07.2024 STEELMET, s.r.o. 25590511 1022/24 ICT tonery 3Q/24 H 7 734,32 Kč
1022/24 ICT tonery 3Q/24 H
25.07.2024 REAGA s.r.o. 25678124 1024/24 Drobné ICT 3Q/24 M 88,33 Kč
1024/24 Drobné ICT 3Q/24 M
25.07.2024 REAGA s.r.o. 25678124 1028/24 Drobné ICT 3Q/24 A 176,66 Kč
1028/24 Drobné ICT 3Q/24 A
25.07.2024 REAGA s.r.o. 25678124 1031/24 Drobné ICT 3Q/24 P 820,38 Kč
1031/24 Drobné ICT 3Q/24 P
25.07.2024 REAGA s.r.o. 25678124 1023/24 Drobné ICT 3Q/24 Z 273,46 Kč
1023/24 Drobné ICT 3Q/24 Z
25.07.2024 REAGA s.r.o. 25678124 1029/24 Drobné ICT 3Q/24 G 1 800,48 Kč
1029/24 Drobné ICT 3Q/24 G