Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
11.03.2024 Veolia Energie Praha, a.s. 03669564 327/24 Teplo TV 2/24 A 34 155,84 Kč
327/24 Teplo TV 2/24 A
11.03.2024 APR-CZ s.r.o. 04680278 313/24 Servis AUS 4AJ 8902 - oprava ramen řízení, 11 400,00 Kč
313/24 Servis AUS 4AJ 8902 - oprava ramen řízení,
11.03.2024 ROGER - security, a.s. 25473476 314/24 Ostraha objektu 2/24 U 1 210,00 Kč
314/24 Ostraha objektu 2/24 U
11.03.2024 Veolia Energie Praha, a.s. 03669564 328/24 Teplo ÚT 2/24 A 100 397,98 Kč
328/24 Teplo ÚT 2/24 A
07.03.2024 JASPA s.r.o. 26845725 309/24 Úklid 2/24 T3 8 197,75 Kč
309/24 Úklid 2/24 T3
07.03.2024 TUkas a.s. 26149958 310/24 Servis AUS 6AD 7017 - výměna čidla, hadic 14 631,28 Kč
310/24 Servis AUS 6AD 7017 - výměna čidla, hadic
07.03.2024 JIROUT REKLAMNÍ AGENTURA s.r.o. 06080618 312/24 Rozesílka newsletteru ČŠI: 6.2.2024 1 936,00 Kč
312/24 Rozesílka newsletteru ČŠI: 6.2.2024
07.03.2024 O2 Czech Republic a.s. 60193336 311/24 Intranet 2/24 223 583,80 Kč
311/24 Intranet 2/24
06.03.2024 O2 Czech Republic a.s. 60193336 295/24 Telefony 2/24 A, S 3 115,27 Kč
295/24 Telefony 2/24 A, S
06.03.2024 O2 Czech Republic a.s. 60193336 288/24 Mobilní telefony 2/24 87 900,73 Kč
288/24 Mobilní telefony 2/24