Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
22.07.2024 KONE, a.s. 00176842 997/24 Servis výtahu 3Q/24 B 7 995,37 Kč
997/24 Servis výtahu 3Q/24 B
22.07.2024 AB plus CZ s.r.o. 25168860 998/24 Papírové ručníky, toaletní papír G 4 802,49 Kč
998/24 Papírové ručníky, toaletní papír G
22.07.2024 Jiří Štefek 64411656 1004/24 Výmalba kancelářských prostor Z 75 420,00 Kč
1004/24 Výmalba kancelářských prostor Z
22.07.2024 PEMA VELKOOBCHOD s.r.o. 46713301 1012/24 Hygienické potřeby 3Q/24 K 12 079,00 Kč
1012/24 Hygienické potřeby 3Q/24 K
22.07.2024 V FOLIE s.r.o. 14404427 1007/24 Instalace fólií na prosklené mezistěny M 14 883,00 Kč
1007/24 Instalace fólií na prosklené mezistěny M
22.07.2024 PEMA VELKOOBCHOD s.r.o. 46713301 1002/24 Hygienické potřeby 3Q/24 L 2 311,00 Kč
1002/24 Hygienické potřeby 3Q/24 L
22.07.2024 STEELMET, s.r.o. 25590511 1010/24 ICT tonery 3Q/24 M 4 066,81 Kč
1010/24 ICT tonery 3Q/24 M
22.07.2024 Ministerstvo zemědělství 00020478 1006/24 Užívání nebyt. prostor 6/24 Z 26 762,66 Kč
1006/24 Užívání nebyt. prostor 6/24 Z
22.07.2024 STEELMET, s.r.o. 25590511 996/24 ICT tonery 3Q/24 T 9 670,32 Kč
996/24 ICT tonery 3Q/24 T
22.07.2024 PEMA VELKOOBCHOD s.r.o. 46713301 999/24 Hygienické potřeby 3Q/24 E 4 994,00 Kč
999/24 Hygienické potřeby 3Q/24 E