Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
05.09.2024 ORBIX s.r.o. 26694638 1222/24 Cest. poj. EŠI 9/24, 6.-11.10.24 Juráňová 361,00 Kč
1222/24 Cest. poj. EŠI 9/24, 6.-11.10.24 Juráňová
05.09.2024 ORBIX s.r.o. 26694638 1220/24 ZPC ROU 18.-21.9.24 cest. poj. (3os) 480,00 Kč
1220/24 ZPC ROU 18.-21.9.24 cest. poj. (3os)
05.09.2024 CENTROPOL ENERGY, a.s. 25458302 1224/24 Vyúčt. zál. el. eng. 8/24 B 9 172,00 Kč
1224/24 Vyúčt. zál. el. eng. 8/24 B
05.09.2024 Česká pošta, s.p. 47114983 1215/24 Časová razítka (529 ks) 8/24 1 936,00 Kč
1215/24 Časová razítka (529 ks) 8/24
05.09.2024 ATAK úklidový servis s.r.o. 26475677 1217/24 Mytí oken, žaluzíí, parapetů A 12 414,60 Kč
1217/24 Mytí oken, žaluzíí, parapetů A
05.09.2024 CENTROPOL ENERGY, a.s. 25458302 1225/24 Vyúčt. zál. el. eng. 8/24 G (byt2) 24,00 Kč
1225/24 Vyúčt. zál. el. eng. 8/24 G (byt2)
05.09.2024 CENTROPOL ENERGY, a.s. 25458302 1228/24 Vyúčt. zál. el. eng. 8/24 G 5 446,00 Kč
1228/24 Vyúčt. zál. el. eng. 8/24 G
05.09.2024 GREMO s.r.o. 61326267 1218/24 Oprava topení (strojovna) U 3 490,85 Kč
1218/24 Oprava topení (strojovna) U
05.09.2024 ROGER - security, a.s. 25473476 1219/24 Ostraha objektu 8/24 U 1 306,80 Kč
1219/24 Ostraha objektu 8/24 U
05.09.2024 ORBIX s.r.o. 26694638 1223/24 ZPC ROU 18.-21.9.24 letenky 3 osoby 46 752,00 Kč
1223/24 ZPC ROU 18.-21.9.24 letenky 3 osoby