Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
03.09.2024 Chára Sport, a.s. 26421470 1180/24 Servis AUS 1AZ 7835 - oprava a STK 23 986,00 Kč
1180/24 Servis AUS 1AZ 7835 - oprava a STK
03.09.2024 DVAGPOL Praha s.r.o. 26910233 1189/24 Úklid 8/24 B 24 200,00 Kč
1189/24 Úklid 8/24 B
03.09.2024 AVE CZ odpadové hospodářství 49356089 1186/24 Svoz odpadu 8/24 P 798,60 Kč
1186/24 Svoz odpadu 8/24 P
03.09.2024 GREMO s.r.o. 61326267 1187/24 Servis výměníku 8/24 U 1 452,00 Kč
1187/24 Servis výměníku 8/24 U
03.09.2024 CCS Česká společnost pro platební 27916693 1182/24 Služby CCS 8/24 59 940,47 Kč
1182/24 Služby CCS 8/24
03.09.2024 LIMA úklid servis Olomouc 25363280 1190/24 Úklid 8/24 M 29 766,00 Kč
1190/24 Úklid 8/24 M
03.09.2024 D & D SECURITY, a.s. 28664752 1183/24 Ostraha - PCO 8/24 L 1 331,00 Kč
1183/24 Ostraha - PCO 8/24 L
03.09.2024 David Mocňák 48386944 1184/24 Revize hasicích přístrojů a hydrantů M 5 832,00 Kč
1184/24 Revize hasicích přístrojů a hydrantů M
02.09.2024 AVE Ústí nad Labem s.r.o. 61329002 1166/24 Svoz separ. odpadu 8/24 U 1 184,54 Kč
1166/24 Svoz separ. odpadu 8/24 U
02.09.2024 Mediaboard s.r.o. 03980481 1165/24 Užívání aplikace MEDIABOARD 8/24 G 8 470,00 Kč
1165/24 Užívání aplikace MEDIABOARD 8/24 G