Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
02.01.2025 ŠUMAVSKÁ tower s.r.o. 04153758 1/25 Služby k nájmu, vzduchotechnika 1/25 B 72 400,00 Kč
1/25 Služby k nájmu, vzduchotechnika 1/25 B
02.01.2025 Klamnet, s.r.o. 29371465 5/25 Servis PZTS 12/24 M 2 420,00 Kč
5/25 Servis PZTS 12/24 M
31.12.2024 O2 Czech Republic a.s. 60193336 1962/24 Mobilní telefony 12/24 80 494,92 Kč
1962/24 Mobilní telefony 12/24
31.12.2024 O2 Czech Republic a.s. 60193336 1963/24 Mobilní internet 12/24 G 671,55 Kč
1963/24 Mobilní internet 12/24 G
31.12.2024 Technické služby města Nového 00417688 1949/24 Svoz odpadu 4Q/24 T3 932,91 Kč
1949/24 Svoz odpadu 4Q/24 T3
31.12.2024 Služba, výrobní družstvo 00028819 1948/24 Ostraha objektu 12/24 C 1 286,23 Kč
1948/24 Ostraha objektu 12/24 C
31.12.2024 O2 Czech Republic a.s. 60193336 1966/24 Intranet 12/24 G, G/INSPIS 219 214,48 Kč
1966/24 Intranet 12/24 G, G/INSPIS
31.12.2024 Česká pošta, s.p. 47114983 1945/24 Časová razítka (2709ks) 12/24 4 417,47 Kč
1945/24 Časová razítka (2709ks) 12/24
31.12.2024 Quantcom, a.s. 28175492 1946/24 Služba: Optické vlákno 12/24 B 605,00 Kč
1946/24 Služba: Optické vlákno 12/24 B
31.12.2024 O2 Czech Republic a.s. 60193336 1959/24 Telefony 12/24 T1, T3 5 168,48 Kč
1959/24 Telefony 12/24 T1, T3