Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
09.09.2024 WEBER v.o.s. 25030540 1233/24 Oprava EPS - výměna akumulátorů 4 307,60 Kč
1233/24 Oprava EPS - výměna akumulátorů
09.09.2024 O2 Czech Republic a.s. 60193336 1232/24 Intranet 8/24 G, G/INSPIS 227 892,61 Kč
1232/24 Intranet 8/24 G, G/INSPIS
09.09.2024 APOLD SECURITY s.r.o. 26330784 1236/24 Fyzická ostraha 8/24 P 44 169,84 Kč
1236/24 Fyzická ostraha 8/24 P
09.09.2024 B2B Partner s.r.o. 27830306 1240/24 Nábytek - kancelářslý stůl (kancelář ŘI) 11 848,76 Kč
1240/24 Nábytek - kancelářslý stůl (kancelář ŘI)
09.09.2024 aLINEAplus s.r.o. 06246761 1231/24 Opravy interiérů S (bud. C č. 107,109,112 130 963,38 Kč
1231/24 Opravy interiérů S (bud. C č. 107,109,112
09.09.2024 Kafka design s.r.o. 25605097 1239/24 Grafické návrhy a úpravy výstupů 89 540,00 Kč
1239/24 Grafické návrhy a úpravy výstupů
06.09.2024 EMPECOM, s.r.o. 25837516 1229/24 Internet 9/24 M 3 594,00 Kč
1229/24 Internet 9/24 M
06.09.2024 Luboš Wasserbauer 72904496 1230/24 Servis AUS 5AB 6364 - roční 3 998,00 Kč
1230/24 Servis AUS 5AB 6364 - roční
05.09.2024 CENTROPOL ENERGY, a.s. 25458302 1226/24 Vyúčt. zál. el. eng. 8/24 P 377,00 Kč
1226/24 Vyúčt. zál. el. eng. 8/24 P
05.09.2024 CENTROPOL ENERGY, a.s. 25458302 1227/24 Vyúčt. zál. el. eng. 8/24 G (byt3) 2 102,00 Kč
1227/24 Vyúčt. zál. el. eng. 8/24 G (byt3)