Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
02.06.2023 Biskupství královéhradecké 00445134 836/23 Nájem nebyt. prostor, služby 6/23 E 106 779,95 Kč
836/23 Nájem nebyt. prostor, služby 6/23 E
01.06.2023 OTIDEA CZ s.r.o. 05844428 809/23 Profil zadavatele k 1.6.23 G 605,00 Kč
809/23 Profil zadavatele k 1.6.23 G
01.06.2023 EP ENERGY TRADING, a.s. 27386643 812/23 Vyúčt. záloh el.eng. 1.1.-24.5.23 G 162 966,00 Kč
812/23 Vyúčt. záloh el.eng. 1.1.-24.5.23 G
01.06.2023 Sodexo Pass Česká republika a.s. 61860476 821/23 Stravenky (384 ks) 5/23 T 38 400,00 Kč
821/23 Stravenky (384 ks) 5/23 T
01.06.2023 AVE Ústí nad Labem s.r.o. 61329002 808/23 Svoz separ. odpadu 5/23 U 1 157,30 Kč
808/23 Svoz separ. odpadu 5/23 U
01.06.2023 DVAGPOL Praha s.r.o. 26910233 810/23 Úklid 5/23 B 21 780,00 Kč
810/23 Úklid 5/23 B
01.06.2023 EP ENERGY TRADING, a.s. 27386643 811/23 Vyúčt.zál.el.eng. 1.1.-24.5.23 G (byt příz 4 458,00 Kč
811/23 Vyúčt.zál.el.eng. 1.1.-24.5.23 G (byt příz
01.06.2023 EP ENERGY TRADING, a.s. 27386643 813/23 Vyúčt.zál.el.eng. 1.1.-24.5.23 G (byt 2) 585,00 Kč
813/23 Vyúčt.zál.el.eng. 1.1.-24.5.23 G (byt 2)
01.06.2023 Lederer s.r.o. 25460871 814/23 Úklid 5/23 U 17 968,10 Kč
814/23 Úklid 5/23 U
01.06.2023 GREMO s.r.o. 61326267 815/23 Servis výměníku 5/23 U 1 452,00 Kč
815/23 Servis výměníku 5/23 U