Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
22.02.2023 Česká pošta, s.p. 47114983 253/23 Kvalifikovaný os. certifikát (2 osoby) 792,00 Kč
253/23 Kvalifikovaný os. certifikát (2 osoby)
22.02.2023 AUTOKOM, spol. s r.o. 47906413 248/23 Škodní událost AUS 8AD 0679 145 429,11 Kč
248/23 Škodní událost AUS 8AD 0679
21.02.2023 Teldatcom s.r.o. 47286695 242/22 Servis tel. ústředny 1/23 U 568,70 Kč
242/22 Servis tel. ústředny 1/23 U
21.02.2023 ORBIX s.r.o. 26694638 243/23 ZPC PRT 19.-23.3.23 letenky (2osoby) 18 150,00 Kč
243/23 ZPC PRT 19.-23.3.23 letenky (2osoby)
21.02.2023 ORBIX s.r.o. 26694638 244/23 ZPC PRT 19.-23.3.23 cest.poj. (2os.) 402,00 Kč
244/23 ZPC PRT 19.-23.3.23 cest.poj. (2os.)
21.02.2023 ORBIX s.r.o. 26694638 245/23 ZPC PRT 12.-17.3.23 letenka S.Boudová 12 294,00 Kč
245/23 ZPC PRT 12.-17.3.23 letenka S.Boudová
21.02.2023 ORBIX s.r.o. 26694638 246/23 ZPC PRT 13.-18.3.23 letenky (2osoby) 30 208,00 Kč
246/23 ZPC PRT 13.-18.3.23 letenky (2osoby)
20.02.2023 SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. 60727772 237/22 Svoz sepr. odpadu 1-6/23 J 1 235,41 Kč
237/22 Svoz sepr. odpadu 1-6/23 J
20.02.2023 COPY GENERAL s.r.o. 45280436 238/23 Vizitky pro zaměstnance 3 489,99 Kč
238/23 Vizitky pro zaměstnance
20.02.2023 STEELMET, s.r.o. 25590511 239/23 ICT tonery 1.Q/23 G 141 064,22 Kč
239/23 ICT tonery 1.Q/23 G