Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
06.11.2023 GREMO s.r.o. 61326267 1733/23 Servis výměníku 10/23 U 1 452,00 Kč
1733/23 Servis výměníku 10/23 U
06.11.2023 D & D SECURITY, a.s. 28664752 1734/23 Ostraha - PCO 11/23 L 1 331,00 Kč
1734/23 Ostraha - PCO 11/23 L
06.11.2023 EMPECOM, s.r.o. 25837516 1735/23 Internet 11/23 M 3 594,00 Kč
1735/23 Internet 11/23 M
06.11.2023 AVE CZ odpadové hospodářství 49356089 1736/23 Svoz odpadu 10/23 P 943,80 Kč
1736/23 Svoz odpadu 10/23 P
06.11.2023 BENDIX SERVIS s.r.o. 47117222 1737/23 Praní prádla 10/23 G 3 494,00 Kč
1737/23 Praní prádla 10/23 G
06.11.2023 ANAG, spol. s r. o. 25354671 1738/23 Školení: Cestovní náhrady 6.11.23 (4 os.) 9 065,00 Kč
1738/23 Školení: Cestovní náhrady 6.11.23 (4 os.)
06.11.2023 ADISERVIS s.r.o. 28367499 1739/23 Učitelské noviny 2024 (2x) 5 612,00 Kč
1739/23 Učitelské noviny 2024 (2x)
03.11.2023 Sodexo Pass Česká republika a.s. 61860476 1719/23 Stravenky (317 ks) 10/23 U 31 700,00 Kč
1719/23 Stravenky (317 ks) 10/23 U
03.11.2023 Sodexo Pass Česká republika a.s. 61860476 1720/23 Stravenky (1806ks) 10/23 G 180 600,00 Kč
1720/23 Stravenky (1806ks) 10/23 G
03.11.2023 CCS Česká společnost pro platební 27916693 1723/23 Služby CCS 10/23 296 577,59 Kč
1723/23 Služby CCS 10/23