Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
27.02.2023 ORBIX s.r.o. 26694638 263/23 Cest. pojištění 20.-23.3.23 Juráňová 160,00 Kč
263/23 Cest. pojištění 20.-23.3.23 Juráňová
27.02.2023 ORBIX s.r.o. 26694638 264/23 Cest. pojištění 6.- 8.3.23 Juráňová 120,00 Kč
264/23 Cest. pojištění 6.- 8.3.23 Juráňová
27.02.2023 OTIS a.s. 42324254 265/23 Servis výtahu 2/23 U 2 718,87 Kč
265/23 Servis výtahu 2/23 U
27.02.2023 Caleum a.s. 28351363 266/23 Oprava UPS záložních zdrojů - výměna bateri 134 467,30 Kč
266/23 Oprava UPS záložních zdrojů - výměna bateri
27.02.2023 REAGA s.r.o. 25678124 267/23 Drobné ICT 1.Q L 228,69 Kč
267/23 Drobné ICT 1.Q L
27.02.2023 REAGA s.r.o. 25678124 268/23 Drobné ICT 1.Q M 1 107,15 Kč
268/23 Drobné ICT 1.Q M
27.02.2023 REAGA s.r.o. 25678124 269/23 Drobné ICT 1.Q T 6 322,25 Kč
269/23 Drobné ICT 1.Q T
27.02.2023 REAGA s.r.o. 25678124 270/23 Drobné ICT 1.Q E 1 898,49 Kč
270/23 Drobné ICT 1.Q E
27.02.2023 REAGA s.r.o. 25678124 271/23 Drobné ICT 1.Q A 775,61 Kč
271/23 Drobné ICT 1.Q A
27.02.2023 REAGA s.r.o. 25678124 272/23 Drobné ICT 1.Q G 23 430,44 Kč
272/23 Drobné ICT 1.Q G