Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
07.11.2023 BRYVECASTA s.r.o. 24762695 1741/23 ICT tonery 4.Q/23 A 1 485,88 Kč
1741/23 ICT tonery 4.Q/23 A
07.11.2023 BRYVECASTA s.r.o. 24762695 1742/23 ICT tonery 4.Q/23 B 2 008,60 Kč
1742/23 ICT tonery 4.Q/23 B
07.11.2023 BRYVECASTA s.r.o. 24762695 1743/23 ICT tonery 4.Q/23 M 1 986,82 Kč
1743/23 ICT tonery 4.Q/23 M
07.11.2023 BRYVECASTA s.r.o. 24762695 1744/23 ICT tonery 4.Q/23 Z 10 542,73 Kč
1744/23 ICT tonery 4.Q/23 Z
07.11.2023 RH IT Solution, s.r.o. 04601297 1745/23 Skartace papíru G 17 743,56 Kč
1745/23 Skartace papíru G
07.11.2023 Mgr. Markéta Lakosilová 06455921 1746/23 Korektury_TZ_Test. předmětů 2. stup. ZŠ 4 440,00 Kč
1746/23 Korektury_TZ_Test. předmětů 2. stup. ZŠ
07.11.2023 Biskupství královéhradecké 00445134 1747/23 Nájem nebyt. prostor, služby 11/23 E 106 779,95 Kč
1747/23 Nájem nebyt. prostor, služby 11/23 E
07.11.2023 Autodíly Pojer, s.r.o. 26905761 1748/23 Servis AUS 2AN 0559 - roční 4 014,70 Kč
1748/23 Servis AUS 2AN 0559 - roční
07.11.2023 O2 Czech Republic a.s. 60193336 1752/23 Telefony 10/23 U 2 683,54 Kč
1752/23 Telefony 10/23 U
07.11.2023 O2 Czech Republic a.s. 60193336 1753/23 Telefony 10/23 M 2 522,12 Kč
1753/23 Telefony 10/23 M