Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
06.05.2024 EMPECOM, s.r.o. 25837516 600/24 Internet 5/24 M 3 594,00 Kč
600/24 Internet 5/24 M
06.05.2024 CENTROPOL ENERGY, a.s. 25458302 602/24 Vyúčt. zál. el. eng. 4/24 B 148,00 Kč
602/24 Vyúčt. zál. el. eng. 4/24 B
06.05.2024 Mgr. Markéta Lakosilová 06455921 599/24 Korektury SA_Pohybové aktivity 2 040,00 Kč
599/24 Korektury SA_Pohybové aktivity
06.05.2024 Služba, výrobní družstvo 00028819 592/24 Ostraha objektu 4/24 C 1 286,23 Kč
592/24 Ostraha objektu 4/24 C
06.05.2024 Česká pošta, s.p. 47114983 588/24 Časová razítka (3534 ks) 4/24 5 615,37 Kč
588/24 Časová razítka (3534 ks) 4/24
06.05.2024 Česká pošta, s.p. 47114983 589/24 Kvalifikovaný osob. certifikát (1os) 330,00 Kč
589/24 Kvalifikovaný osob. certifikát (1os)
03.05.2024 BRYVECASTA s.r.o. 24762695 585/24 ICT tonery - 2Q/24 Z 9 706,62 Kč
585/24 ICT tonery - 2Q/24 Z
03.05.2024 AUTOPLUS II. CONTROL s.r.o. 63144166 568/24 Servis AUS 8AC 5459 - STK, ME 2 150,00 Kč
568/24 Servis AUS 8AC 5459 - STK, ME
03.05.2024 BRYVECASTA s.r.o. 24762695 584/24 ICT tonery - 2Q/24 T 14 344,55 Kč
584/24 ICT tonery - 2Q/24 T
03.05.2024 Krajská hygienická stanice 71009167 576/24 Elektrická energie 3/24 T3 2 526,66 Kč
576/24 Elektrická energie 3/24 T3