Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
04.02.2025 Klamnet, s.r.o. 29371465 151/25 Servis PZTS 1/25 M 2 420,00 Kč
151/25 Servis PZTS 1/25 M
04.02.2025 Biskupství královéhradecké 00445134 153/25 Telefon 1/25 E 826,33 Kč
153/25 Telefon 1/25 E
04.02.2025 Auto Šídlo s.r.o. 26128098 152/25 Servis AUS 6AB 2123 - roční, př. stěrače 10 246,29 Kč
152/25 Servis AUS 6AB 2123 - roční, př. stěrače
04.02.2025 ACTIVA spol. s r.o. 48111198 149/25 Kancelářské potřeby 1.Q/25 U 10 346,83 Kč
149/25 Kancelářské potřeby 1.Q/25 U
04.02.2025 Služba, výrobní družstvo 00028819 147/25 Ostraha objektu 1/25 C 1 286,23 Kč
147/25 Ostraha objektu 1/25 C
04.02.2025 FONTANA WATERCOOLERS, s.r.o. 25088289 150/25 Sanitace výdejníků vody K 1 954,76 Kč
150/25 Sanitace výdejníků vody K
03.02.2025 ROGER - security, a.s. 25473476 131/25 Ostraha objektu 1/25 U 1 306,80 Kč
131/25 Ostraha objektu 1/25 U
03.02.2025 ACTIVA spol. s r.o. 48111198 140/25 Kancelářské potřeby 1.Q/25 B 1 852,27 Kč
140/25 Kancelářské potřeby 1.Q/25 B
03.02.2025 Quantcom, a.s. 28175492 128/25 Internet 1/25 A 8 100,95 Kč
128/25 Internet 1/25 A
03.02.2025 Ondřej Zloský 68559747 133/25 IT služby - správa systému InspIS 1/25 18 150,00 Kč
133/25 IT služby - správa systému InspIS 1/25