Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
18.02.2014 ABEL-Computer s. r.o. 47678488 337/14 - renovace tonerů 2 185,00 Kč
337/14 - renovace tonerů
18.02.2014 Stěhováček s.r.o. 25828380 333/14 - STĚHOVÁNÍ NÁBYTKU 4 840,00 Kč
333/14 - STĚHOVÁNÍ NÁBYTKU
18.02.2014 ANAG,spol. s r.o. 25354671 334/14 - školení - Kostecká 2 390,00 Kč
334/14 - školení - Kostecká
18.02.2014 Krajská Hygienická stanice 71009167 336/14 - el. energie vyúčt. 12/13 Nový Jičín 2 217,51 Kč
336/14 - el. energie vyúčt. 12/13 Nový Jičín
18.02.2014 Ing. Rostislav Lhotka 47056444 339/14 - revize notebooků 2 303,80 Kč
339/14 - revize notebooků
17.02.2014 ORBIX, s.r.o. 26694638 323/14 - letenka - Borkovcová - Athény 6 695,00 Kč
323/14 - letenka - Borkovcová - Athény
17.02.2014 ORBIX, s.r.o. 26694638 324/14 - letenka - Drábek - Malta 8 613,00 Kč
324/14 - letenka - Drábek - Malta
17.02.2014 Gremo s.r.o. 61326267 325/14 - servis výměníku 12/13 Ústí n. L. 1 452,00 Kč
325/14 - servis výměníku 12/13 Ústí n. L.
17.02.2014 EVVA spol. s.r.o. Praha 15891054 326/14 - nákup klíčů 1 180,00 Kč
326/14 - nákup klíčů
17.02.2014 Kyvíř Jiří 75808242 327/14 - vrátnice, správa budovy 1/14 Brno 19 394,00 Kč
327/14 - vrátnice, správa budovy 1/14 Brno