Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
20.02.2014 Krajská Hygienická stanice 71009167 354/14 - el. enegie 1/14 Nový Jičín 3 137,24 Kč
354/14 - el. enegie 1/14 Nový Jičín
20.02.2014 Krajská Hygienická stanice 71009167 355/14 - servis výtahů 1/14 Nový Jičín 336,13 Kč
355/14 - servis výtahů 1/14 Nový Jičín
20.02.2014 Krajská Hygienická stanice 71009167 356/14 - teplo vyúčt. 1/14 Nový Jičín 9 497,11 Kč
356/14 - teplo vyúčt. 1/14 Nový Jičín
19.02.2014 ORBIX, s.r.o. 26694638 335/14 - letenka - Malta - Faltysová 10 400,00 Kč
335/14 - letenka - Malta - Faltysová
19.02.2014 D&D SECURITY, a.s. 340/14 - oprava EZS, kabeláže, čidel 10 285,00 Kč
340/14 - oprava EZS, kabeláže, čidel
19.02.2014 C System CZ a.s. 27675645 341/14 - nákup Wifi routeru 483,00 Kč
341/14 - nákup Wifi routeru
19.02.2014 Lahůdky PALMA spol. s r. o. 61060208 342/14 - občerstvení 748,65 Kč
342/14 - občerstvení
19.02.2014 Český institut interních audit 62932632 343/14 - školení Fürstová 2 420,00 Kč
343/14 - školení Fürstová
19.02.2014 Pražské služby, a.s. 60194120 345/14 - svoz odpadu 1-3/14 ústředí 10 747,00 Kč
345/14 - svoz odpadu 1-3/14 ústředí
19.02.2014 GTS NOVERA s.r.o. 28492170 251/14 - telefony 01/14 Jihlava 1 673,00 Kč
251/14 - telefony 01/14 Jihlava