Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
10.04.2018 CENTROPOL ENERGY, a.s. 25458302 519/18 el. energie 3/18 U 13 944,00 Kč
519/18 el. energie 3/18 U
10.04.2018 Top Vision, s.r.o. 05533481 513/18 Školení: Pers.agenda,cest.náhrady-Deb,Luň 20 528,90 Kč
513/18 Školení: Pers.agenda,cest.náhrady-Deb,Luň
10.04.2018 Pražské služby, a.s. 60194120 514/18 Svoz odpadu 2.Q/18 G 11 326,00 Kč
514/18 Svoz odpadu 2.Q/18 G
10.04.2018 ČEZ Prodej, s.r.o. 27232433 515/18 El. energie 3/18 M 43 520,00 Kč
515/18 El. energie 3/18 M
10.04.2018 Aliaves & Co., a.s. 28988230 516/18 Školení: Veřejné zakázky-Sasín,Pokorný 6 267,80 Kč
516/18 Školení: Veřejné zakázky-Sasín,Pokorný
10.04.2018 BMS SERVIS s.r.o. 27723364 517/18 Havarijní oprava kul.ventilu v kotelně B 5 905,00 Kč
517/18 Havarijní oprava kul.ventilu v kotelně B
10.04.2018 GREMO s.r.o. 61326267 520/18 Oprava ventilu v el. bojleru U 950,00 Kč
520/18 Oprava ventilu v el. bojleru U
10.04.2018 CENTROPOL ENERGY, a.s. 25458302 521/18 El. energie 3/18 B 18 709,00 Kč
521/18 El. energie 3/18 B
10.04.2018 MUDr. Prollová Ivana 70929424 522/18 Preventivní lékařské prohlídky (6 osob) C 2 400,00 Kč
522/18 Preventivní lékařské prohlídky (6 osob) C
09.04.2018 JASPA s.r.o. 26845725 499/18 úklid, hyg. potřeby 3/18 T4 2 755,00 Kč
499/18 úklid, hyg. potřeby 3/18 T4