Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
21.12.2018 Caleum a.s. 28351363 2386/18 Nastavení a podpora při nast. parserů 101 640,00 Kč
2386/18 Nastavení a podpora při nast. parserů
21.12.2018 Jiří Jerman 40026647 2387/18 Opravy interiérů G 508 622,00 Kč
2387/18 Opravy interiérů G
21.12.2018 Mgr. Iva Švehlíková 18197523 2388/18 Výuka AJ 12/18 Rybová 6 hod 1 800,00 Kč
2388/18 Výuka AJ 12/18 Rybová 6 hod
21.12.2018 MÚZO Praha s.r.o. 49622897 2390/18 Konzultace k modulu pokladna a PP 5 445,00 Kč
2390/18 Konzultace k modulu pokladna a PP
21.12.2018 Krajská hygienická stanice 71009167 2391/18 Teplo 11/18 T3 5 973,96 Kč
2391/18 Teplo 11/18 T3
21.12.2018 Krajská hygienická stanice 71009167 2392/18 Úklid spol. prostor 11/18 T3 699,20 Kč
2392/18 Úklid spol. prostor 11/18 T3
21.12.2018 O2 Czech Republic a.s. 60193336 2439/18 Telefony 12/18 H4 719,95 Kč
2439/18 Telefony 12/18 H4
20.12.2018 Caleum a.s. 28351363 2375/18 Obnova ICT techniky 12/18 950 062,94 Kč
2375/18 Obnova ICT techniky 12/18
20.12.2018 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2377/18 GINIS - elektronické pečetění 8 760,40 Kč
2377/18 GINIS - elektronické pečetění
20.12.2018 Plynoma Soukup s.r.o. 29156793 2379/18 Revize plynovodu P 1 694,00 Kč
2379/18 Revize plynovodu P