Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
20.12.2018 Plynoma Soukup s.r.o. 29156793 2380/18 Revize kotle P 4 538,00 Kč
2380/18 Revize kotle P
20.12.2018 David Cícha 45463191 2381/18 Grafické zpracování VZ 2017/2018 199 795,00 Kč
2381/18 Grafické zpracování VZ 2017/2018
20.12.2018 Krajská hygienická stanice 71009167 2382/18 Srážková voda 10-12/18 T3 319,74 Kč
2382/18 Srážková voda 10-12/18 T3
20.12.2018 AEC NOVÁK s.r.o. 49097652 2383/18 Oprava objektového radiovysílače U 63 081,00 Kč
2383/18 Oprava objektového radiovysílače U
20.12.2018 OTIS a.s. 42324254 2384/18 Servis výtahu 12/18 U 2 100,60 Kč
2384/18 Servis výtahu 12/18 U
20.12.2018 WEBER, v.o.s. 25030540 2385/18 Oprava EPS 12/18 U 11 816,86 Kč
2385/18 Oprava EPS 12/18 U
20.12.2018 LIFTMONT CZ s.r.o. 26845687 2376/18 Pravidelná údržba výtahu 4.Q/18 M 5 031,00 Kč
2376/18 Pravidelná údržba výtahu 4.Q/18 M
20.12.2018 Sodexo Pass ČR a. s. 61860476 2378/18 Stravenky (230 ks) 12/18 J 18 495,59 Kč
2378/18 Stravenky (230 ks) 12/18 J
19.12.2018 Krajská hygienická stanice 71009167 2371/18 El. energie 11/18 T3 1 930,88 Kč
2371/18 El. energie 11/18 T3
19.12.2018 Krajská hygienická stanice 71009167 2372/18 Servis výtahu 11/18 T3 340,74 Kč
2372/18 Servis výtahu 11/18 T3