Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
09.04.2018 Krajská hygienická stanice 71009167 510/18 el. energie 2/18 T3 2 053,61 Kč
510/18 el. energie 2/18 T3
09.04.2018 Krajská hygienická stanice 71009167 511/18 srážková voda 1.Q/18 T3 319,74 Kč
511/18 srážková voda 1.Q/18 T3
06.04.2018 Parkoviště Gahurova a.s. 28315502 493/18 nájem 5 park. míst 4/18 - 4/19 Z 42 350,00 Kč
493/18 nájem 5 park. míst 4/18 - 4/19 Z
06.04.2018 T-Mobile Czech Republic a.s. 64949681 496/18 telefony 3/18 Jihlava 1 111,16 Kč
496/18 telefony 3/18 Jihlava
06.04.2018 DELL Computer, spol.s r.o. 45272808 497/18 Náhradní díl na opravu tiskárny U 3 875,60 Kč
497/18 Náhradní díl na opravu tiskárny U
06.04.2018 Městské služby Ústí nad 71238301 498/18 nájem 5 park. míst 2.Q/18 U 11 362,00 Kč
498/18 nájem 5 park. míst 2.Q/18 U
05.04.2018 O2 Czech Republic a.s. 60193336 489/18 Mobilní internet 3/18 34 998,90 Kč
489/18 Mobilní internet 3/18
05.04.2018 O2 Czech Republic a.s. 60193336 490/18 Mobilní telefony 3/18 78 664,28 Kč
490/18 Mobilní telefony 3/18
05.04.2018 LENIA,s.r.o. 41186176 492/18 Revize EZS 3/18 G 12 801,80 Kč
492/18 Revize EZS 3/18 G
05.04.2018 Sodexo Pass ČR a. s. 61860476 475/18 stravenky (276 ks) 3/18 J 22 478,57 Kč
475/18 stravenky (276 ks) 3/18 J