Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
05.04.2018 Pražská správa nemovitostí, 17048869 476/18 nájem nebyt. prostor 4/18 E 75 657,00 Kč
476/18 nájem nebyt. prostor 4/18 E
05.04.2018 Coprosys-LVI s.r.o. 27304230 477/18 připojení k internetu 2/18 G 4 838,00 Kč
477/18 připojení k internetu 2/18 G
05.04.2018 S.O.S. akciová společnost 43965181 478/18 ostraha objektu, PCO 2.Q/18 M 5 990,00 Kč
478/18 ostraha objektu, PCO 2.Q/18 M
05.04.2018 DENTA PLUS s.r.o. 26910233 479/18 úklid 3/18 B 16 516,50 Kč
479/18 úklid 3/18 B
05.04.2018 SAKO Brno, a.s. 60713470 480/18 svoz odpadu 1.Q/18 B 7 534,10 Kč
480/18 svoz odpadu 1.Q/18 B
05.04.2018 ROGER - security, a.s. 25473476 481/18 ostraha objektu 3/18 U 1 210,00 Kč
481/18 ostraha objektu 3/18 U
05.04.2018 Pracovní oděvy Praha 71527371 482/18 pracovní obuv A 1 099,00 Kč
482/18 pracovní obuv A
05.04.2018 Pražská správa nemovitostí, 17048869 483/18 telefony 3/18 E 889,00 Kč
483/18 telefony 3/18 E
05.04.2018 Technické služby města 25826603 484/18 svoz odpadu 3/18 M 1 141,00 Kč
484/18 svoz odpadu 3/18 M
05.04.2018 GREMO s.r.o. 61326267 485/18 servis výměníku 2/18 U 1 452,00 Kč
485/18 servis výměníku 2/18 U