Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
17.06.2019 KLIMAPLUS 28252268 1092/19 Servis klimatizační techniky S 2 771,00 Kč
1092/19 Servis klimatizační techniky S
17.06.2019 Aleš Vnuk 46393986 1093/19 Servis AUS 2AA 4021 S 1 280,00 Kč
1093/19 Servis AUS 2AA 4021 S
17.06.2019 STAND CZ. spol. s.r.o. 25563068 1094/19 Diagnostika telefonní ústředny B 3 001,00 Kč
1094/19 Diagnostika telefonní ústředny B
17.06.2019 Jan Váňa 44515961 1087/19 Revize elektr.ručn. nářadí 5/19 U 932,00 Kč
1087/19 Revize elektr.ručn. nářadí 5/19 U
14.06.2019 STRONG tech s.r.o. 29115302 1080/19 Oprava budovy - výměna nouzových svítidel 13 019,60 Kč
1080/19 Oprava budovy - výměna nouzových svítidel
14.06.2019 AVÍZO s.r.o. 25181700 1100/19 Občerstvení 3.Q/19 A 1 324,57 Kč
1100/19 Občerstvení 3.Q/19 A
14.06.2019 AVÍZO s.r.o. 25181700 1102/19 Sáčky do vysavače K 688,18 Kč
1102/19 Sáčky do vysavače K
14.06.2019 AVÍZO s.r.o. 25181700 1103/19 Občerstvení 3.Q/19 C 1 967,55 Kč
1103/19 Občerstvení 3.Q/19 C
14.06.2019 AVÍZO s.r.o. 25181700 1104/19 Občerstvení 3.Q/19 B 460,66 Kč
1104/19 Občerstvení 3.Q/19 B
14.06.2019 AVÍZO s.r.o. 25181700 1120/19 Občerstvení 3.Q/19 Z 1 799,23 Kč
1120/19 Občerstvení 3.Q/19 Z