Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
03.07.2019 GREMO s.r.o. 61326267 1259/19 Servis výměníku 06/19 U 1 452,00 Kč
1259/19 Servis výměníku 06/19 U
03.07.2019 CCS Česká společnost pro platební 27916693 1261/19 Služby CCS 6/19 242 124,72 Kč
1261/19 Služby CCS 6/19
03.07.2019 Technické služby města Nového 00417688 1262/19 Svoz odpadu 2.Q/19 T3 559,02 Kč
1262/19 Svoz odpadu 2.Q/19 T3
03.07.2019 KS - program, spol. s r.o. 43963617 1263/19 Technická podpora KS mzdy 3Q/19 G 47 985,30 Kč
1263/19 Technická podpora KS mzdy 3Q/19 G
03.07.2019 DENTA PLUS s.r.o. 26910233 1264/19 Úklid 6/19 B 18 150,00 Kč
1264/19 Úklid 6/19 B
03.07.2019 SAKO Brno, a.s. 60713470 1265/19 Svoz odpadu 2.Q/19 B 7 617,81 Kč
1265/19 Svoz odpadu 2.Q/19 B
03.07.2019 Sodexo Pass ČR a. s. 61860476 1233/19 Stravenky (550 ks) 6/19 B 49 595,59 Kč
1233/19 Stravenky (550 ks) 6/19 B
03.07.2019 Sodexo Pass ČR a. s. 61860476 1230/19 Stravenky (287 ks) 6/19 J 25 925,59 Kč
1230/19 Stravenky (287 ks) 6/19 J
03.07.2019 Služba, výrobní družstvo 00028819 1243/19 Ostraha objektu 6/19 C 1 286,00 Kč
1243/19 Ostraha objektu 6/19 C
03.07.2019 ROGER - security, a.s. 25473476 1244/19 Ostraha objektu 6/19 U 1 210,00 Kč
1244/19 Ostraha objektu 6/19 U