Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
04.07.2019 O2 Czech Republic a.s. 60193336 1290/19 Mobilní telefony 06/19 70 881,24 Kč
1290/19 Mobilní telefony 06/19
04.07.2019 O2 Czech Republic a.s. 60193336 1291/19 Mobilní internet 06/19 34 872,20 Kč
1291/19 Mobilní internet 06/19
04.07.2019 Rudolf Šaman 12222682 1272/19 Hygienické potřeby 3.Q/19 J 1 695,15 Kč
1272/19 Hygienické potřeby 3.Q/19 J
04.07.2019 Rudolf Šaman 12222682 1284/19 Hygienické potřeby 3.Q/19 H 3 095,37 Kč
1284/19 Hygienické potřeby 3.Q/19 H
04.07.2019 Rudolf Šaman 12222682 1285/19 Hygienické potřeby 3.Q/19 A 16 517,81 Kč
1285/19 Hygienické potřeby 3.Q/19 A
03.07.2019 Internet-Handel s.r. 24141828 1248/19 k Z 57/19 Publikace: Hodina duchů 385,00 Kč
1248/19 k Z 57/19 Publikace: Hodina duchů
03.07.2019 GREMO s.r.o. 61326267 1260/19 Oprava pojistného ventilu výměníku U 1 760,55 Kč
1260/19 Oprava pojistného ventilu výměníku U
03.07.2019 Milk Computers s.r.o. 26192772 1256/19 Servis a podpora systému SPZ 2.Q/19 17 605,50 Kč
1256/19 Servis a podpora systému SPZ 2.Q/19
03.07.2019 Radomír Sládek 10044159 1257/19 Prání prádla 6/19 K 1 860,00 Kč
1257/19 Prání prádla 6/19 K
03.07.2019 Sodexo Pass ČR a. s. 61860476 1258/19 Stravenky (265 ks) 6/19 K 23 850,00 Kč
1258/19 Stravenky (265 ks) 6/19 K