Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
16.03.2022 LIFTMONT CZ s.r.o. 26845687 326/22 Servis výtahu 1Q/22 M 5 659,78 Kč
326/22 Servis výtahu 1Q/22 M
16.03.2022 MSV Liberec, s.r.o. 61328952 327/22 Servis výtahu 1.Q/22 L 4 573,80 Kč
327/22 Servis výtahu 1.Q/22 L
16.03.2022 Teldatcom s.r.o. 47286695 328/22 Servis tel. ústředny 2/22 U 568,70 Kč
328/22 Servis tel. ústředny 2/22 U
16.03.2022 KAMPI OFFICE s.r.o. 25344170 329/22 Kancelářské potřeby 1.Q/22 G 6 223,09 Kč
329/22 Kancelářské potřeby 1.Q/22 G
15.03.2022 Krajská hygienická stanice 71009167 321/22 El. energie 11 - 12/21 T3 3 678,80 Kč
321/22 El. energie 11 - 12/21 T3
15.03.2022 Krajská hygienická stanice 71009167 322/22 El. energie 1/22 T3 2 938,89 Kč
322/22 El. energie 1/22 T3
15.03.2022 Česká pošta, s.p. 47114983 315/22 Zákaznické jízdy 2/22 4 779,50 Kč
315/22 Zákaznické jízdy 2/22
15.03.2022 KAMPI OFFICE s.r.o. 25344170 316/22 Kancelářské potřeby - 1.Q/22 P 4 085,69 Kč
316/22 Kancelářské potřeby - 1.Q/22 P
15.03.2022 KAMPI OFFICE s.r.o. 25344170 317/22 Kancelářské potřeby 1.Q/22 G 27 909,25 Kč
317/22 Kancelářské potřeby 1.Q/22 G
15.03.2022 KAMPI OFFICE s.r.o. 25344170 318/22 Kancelářské potřeby 1.Q/22 J 3 562,36 Kč
318/22 Kancelářské potřeby 1.Q/22 J