Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
13.03.2020 O2 Czech Republic a.s. 60193336 433/20 Telefony 2/20 C 2 726,61 Kč
433/20 Telefony 2/20 C
13.03.2020 O2 Czech Republic a.s. 60193336 434/20 Telefony 2/20 S5 1 197,90 Kč
434/20 Telefony 2/20 S5
13.03.2020 O2 Czech Republic a.s. 60193336 435/20 Telefony 2/20 A 3 966,14 Kč
435/20 Telefony 2/20 A
13.03.2020 O2 Czech Republic a.s. 60193336 436/20 Telefony 2/20 G 6 838,05 Kč
436/20 Telefony 2/20 G
13.03.2020 MSV Liberec, s.r.o. 61328952 437/20 Servis výtahu 1.Q/20 L 4 573,80 Kč
437/20 Servis výtahu 1.Q/20 L
12.03.2020 Krajská hygienická stanice 71009167 411/20 Servis výtahů 2/20 T3 340,74 Kč
411/20 Servis výtahů 2/20 T3
12.03.2020 Kafka design s.r.o. 25605097 412/20 Grafický návrh na metodický web ČŠI 59 290,00 Kč
412/20 Grafický návrh na metodický web ČŠI
12.03.2020 Česká pošta, s.p. 47114983 413/20 Zákaznické jízdy 2/20 4 235,00 Kč
413/20 Zákaznické jízdy 2/20
12.03.2020 Klamnet, s.r.o. 29371465 414/20 Oprava EZS - vadné čidlo pohybu M 1 885,18 Kč
414/20 Oprava EZS - vadné čidlo pohybu M
12.03.2020 Úřad práce České republiky 72496991 415/20 Teplo vyúčt. 1.1.- 31.12.19 H 5 834,46 Kč
415/20 Teplo vyúčt. 1.1.- 31.12.19 H