Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
17.03.2022 Krajská hygienická stanice 71009167 332/22 Teplo 2/22 T3 7 763,86 Kč
332/22 Teplo 2/22 T3
17.03.2022 ORBIX s.r.o. 26694638 344/22 Cest. poj. EŠI 28.- 31.3.22 PhDr. Musilová 160,00 Kč
344/22 Cest. poj. EŠI 28.- 31.3.22 PhDr. Musilová
17.03.2022 Severočeské vodovody a 49099451 345/22 Vyúčt.vodné,srážky 11.3.21-3.3.22 U 2 164,00 Kč
345/22 Vyúčt.vodné,srážky 11.3.21-3.3.22 U
17.03.2022 Ministerstvo zemědělství 00020478 330/22 Užívání nebyt. prostor 2/22 Z 33 013,38 Kč
330/22 Užívání nebyt. prostor 2/22 Z
17.03.2022 REAGA s.r.o. 25678124 333/22 Drobné ICT 1.Q/22 K 1 009,14 Kč
333/22 Drobné ICT 1.Q/22 K
17.03.2022 REAGA s.r.o. 25678124 334/22 Drobné ICT 1.Q/22 P 1 842,83 Kč
334/22 Drobné ICT 1.Q/22 P
17.03.2022 REAGA s.r.o. 25678124 335/22 Drobné ICT 1.Q/22 S 3 934,92 Kč
335/22 Drobné ICT 1.Q/22 S
17.03.2022 REAGA s.r.o. 25678124 336/22 Drobné ICT 1.Q/22 A 5 885,44 Kč
336/22 Drobné ICT 1.Q/22 A
17.03.2022 REAGA s.r.o. 25678124 337/22 Drobné ICT 1.Q/22 T 6 823,19 Kč
337/22 Drobné ICT 1.Q/22 T
17.03.2022 REAGA s.r.o. 25678124 338/22 Drobné ICT 1.Q/22 L 3 305,72 Kč
338/22 Drobné ICT 1.Q/22 L