Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
03.03.2026 BRYVECASTA s.r.o. 24762695 226/26 ICT tonery 1.Q/26 K 12 694,11 Kč
226/26 ICT tonery 1.Q/26 K
03.03.2026 Česká pošta, s.p. 47114983 214/26 Časová razítka (3447 ks) 2/26 G 4 840,00 Kč
214/26 Časová razítka (3447 ks) 2/26 G
03.03.2026 BRYVECASTA s.r.o. 24762695 221/26 ICT tonery 1.Q/26 Z 6 279,90 Kč
221/26 ICT tonery 1.Q/26 Z
03.03.2026 BRYVECASTA s.r.o. 24762695 223/26 ICT tonery 1.Q/26 M 867,57 Kč
223/26 ICT tonery 1.Q/26 M
03.03.2026 BRYVECASTA s.r.o. 24762695 222/26 ICT tonery 1.Q/26 T 3 719,54 Kč
222/26 ICT tonery 1.Q/26 T
03.03.2026 BRYVECASTA s.r.o. 24762695 224/26 ICT tonery 1.Q/26 B 880,88 Kč
224/26 ICT tonery 1.Q/26 B
03.03.2026 ORBIX s.r.o. 26694638 217/26 Cestovní pojištění EŠI R. Juráňová 3/26 120,00 Kč
217/26 Cestovní pojištění EŠI R. Juráňová 3/26
03.03.2026 Klamnet, s.r.o. 29371465 218/26 Servis PZTS 2/26 M 2 420,00 Kč
218/26 Servis PZTS 2/26 M
03.03.2026 ORBIX s.r.o. 26694638 216/26 Cestovní pojištění EŠI D. Musilová 3/26 320,00 Kč
216/26 Cestovní pojištění EŠI D. Musilová 3/26
03.03.2026 BRYVECASTA s.r.o. 24762695 225/26 ICT tonery 1.Q/26 C 7 814,18 Kč
225/26 ICT tonery 1.Q/26 C