Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
05.08.2025 AG Experts s.r.o. 03664279 1051/25 Škodní událost: AUS 3AU 9680 (čelní sklo) 2 980,23 Kč
1051/25 Škodní událost: AUS 3AU 9680 (čelní sklo)
05.08.2025 Coprosys-LVI s.r.o. 27304230 1054/25 Služby el. komunikací 7/25 P,K,U,L,B,M 9 367,52 Kč
1054/25 Služby el. komunikací 7/25 P,K,U,L,B,M
04.08.2025 BRYVECASTA s.r.o. 24762695 1027/25 ICT tonery 3.Q/25 G 29 177,94 Kč
1027/25 ICT tonery 3.Q/25 G
04.08.2025 O2 Czech Republic a.s. 60193336 1042/25 Telefony 7/25 C 2 603,92 Kč
1042/25 Telefony 7/25 C
04.08.2025 BRYVECASTA s.r.o. 24762695 1026/25 ICT tonery 3.Q/25 Z 862,73 Kč
1026/25 ICT tonery 3.Q/25 Z
04.08.2025 Coprosys-LVI s.r.o. 27304230 1032/25 Internetové služby 8/25 G 5 324,00 Kč
1032/25 Internetové služby 8/25 G
04.08.2025 O2 Czech Republic a.s. 60193336 1041/25 Telefony 7/25 J 1 439,90 Kč
1041/25 Telefony 7/25 J
04.08.2025 Česká pošta, s.p. 47114983 1025/25 Časová razítka (1094 ks) 7/25 4 840,00 Kč
1025/25 Časová razítka (1094 ks) 7/25
04.08.2025 Biskupství královéhradecké 00445134 1033/25 Nájem nebyt. prostor, služby 8/25 E 121 262,13 Kč
1033/25 Nájem nebyt. prostor, služby 8/25 E
04.08.2025 CCS Česká společnost pro platební 27916693 1023/25 Služby CCS 7/25 28 031,57 Kč
1023/25 Služby CCS 7/25