Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
04.11.2024 Pneuservis Hanzelka s.r.o. 26824574 1588/24 Servis AUS - 2x přezutí, uskladnění pneu 2 440,00 Kč
1588/24 Servis AUS - 2x přezutí, uskladnění pneu
04.11.2024 EMPECOM, s.r.o. 25837516 1589/24 Internet 11/24 M 3 594,00 Kč
1589/24 Internet 11/24 M
04.11.2024 Quantcom, a.s. 28175492 1579/24 Služba: Optické vlákno 10/24 B 605,00 Kč
1579/24 Služba: Optické vlákno 10/24 B
04.11.2024 Regina, a.s. 42196841 1590/24 Servis AUS 4AJ 8910 - STK, ME 2 200,00 Kč
1590/24 Servis AUS 4AJ 8910 - STK, ME
04.11.2024 GREMO s.r.o. 61326267 1575/24 Servis výměníku 10/24 U 1 452,00 Kč
1575/24 Servis výměníku 10/24 U
04.11.2024 Ondřej Zloský 68559747 1578/24 IT služby-správa a zabezp. systému InspIS 12 100,00 Kč
1578/24 IT služby-správa a zabezp. systému InspIS
04.11.2024 Louwman Motor Praha s.r.o. 27392244 1593/24 Servis AUS 7AH 2831 - roční 9 842,45 Kč
1593/24 Servis AUS 7AH 2831 - roční
04.11.2024 Petr Fiala - velkoobchod s 26381001 1582/24 Hygienické potřeby 4.Q/24 H 1 124,57 Kč
1582/24 Hygienické potřeby 4.Q/24 H
04.11.2024 Petr Fiala - velkoobchod s 26381001 1583/24 Hygienické potřeby 4.Q/24 U 5 512,22 Kč
1583/24 Hygienické potřeby 4.Q/24 U
04.11.2024 Služba, výrobní družstvo 00028819 1587/24 Ostraha objektu 10/24 C 1 286,23 Kč
1587/24 Ostraha objektu 10/24 C