Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
25.11.2025 Bartoň a Partner s.r.o. 26810093 1637/25 Kancelářské potřeby 4.Q/25 P 3 496,49 Kč
1637/25 Kancelářské potřeby 4.Q/25 P
25.11.2025 Pražská plynárenská, a.s. 60193492 1638/25 Vyúčt. zál. plyn 10/25 P 1 865,31 Kč
1638/25 Vyúčt. zál. plyn 10/25 P
25.11.2025 Krajská hygienická stanice 71009167 1645/25 Teplo 10/25 T3 9 909,28 Kč
1645/25 Teplo 10/25 T3
25.11.2025 Krajská hygienická stanice 71009167 1644/25 Elektrická energie 10/25 T3 2 359,41 Kč
1644/25 Elektrická energie 10/25 T3
25.11.2025 Pražská plynárenská, a.s. 60193492 1639/25 Vyúčt. zál. plyn 10/25 C 5 750,10 Kč
1639/25 Vyúčt. zál. plyn 10/25 C
25.11.2025 Ministerstvo zemědělství 00020478 1634/25 Užívání nebyt. prostor 10/25 Z 45 661,80 Kč
1634/25 Užívání nebyt. prostor 10/25 Z
25.11.2025 Libor Šilhavý 62523902 1635/25 Revize a čištění komínových průduchů C 1 400,00 Kč
1635/25 Revize a čištění komínových průduchů C
24.11.2025 Bartoň a Partner s.r.o. 26810093 1630/25 Kancelářské potřeby 4.Q/25 B 5 870,80 Kč
1630/25 Kancelářské potřeby 4.Q/25 B
24.11.2025 Bartoň a Partner s.r.o. 26810093 1631/25 Kancelářské potřeby 4.Q/25 M 4 017,93 Kč
1631/25 Kancelářské potřeby 4.Q/25 M
24.11.2025 AUTOTECH, spol. s r.o. 60934476 1626/25 Servis AUS 6AB 5516 - roční, přezutí pneu 7 295,54 Kč
1626/25 Servis AUS 6AB 5516 - roční, přezutí pneu