Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
04.05.2023 Sodexo Pass Česká republika a.s. 61860476 672/23 Stravenky (407 ks) 4/23 B 40 700,00 Kč
672/23 Stravenky (407 ks) 4/23 B
04.05.2023 Spolek Trend vozíčkářů Olomouc 61984680 674/23 ICT tonery 2.Q/23 M 10 494,33 Kč
674/23 ICT tonery 2.Q/23 M
04.05.2023 Chára Sport, a.s. 26421470 675/23 Servis AUS -10 x přezutí pneu, nové pneu16x 26 713,00 Kč
675/23 Servis AUS -10 x přezutí pneu, nové pneu16x
04.05.2023 BENDIX SERVIS s.r.o. 47117222 679/23 Praní prádla 03/23 G 4 138,00 Kč
679/23 Praní prádla 03/23 G
04.05.2023 ORIGO AUTOSKLO s.r.o. 48288811 680/23 Škodní událost AUS 7AH 1815 - čelní sklo 16 064,00 Kč
680/23 Škodní událost AUS 7AH 1815 - čelní sklo
04.05.2023 ACTIVA spol. s r.o. 48111198 681/23 Kancelářské potřeby 2.Q/23 K 313,39 Kč
681/23 Kancelářské potřeby 2.Q/23 K
04.05.2023 Česká pošta, s.p. 47114983 667/23 Kvalifikovaný os. certifikát (2 osoby) 792,00 Kč
667/23 Kvalifikovaný os. certifikát (2 osoby)
04.05.2023 Quantcom, a.s. 28175492 668/23 Internet 4/23 A 7 318,08 Kč
668/23 Internet 4/23 A
04.05.2023 EP ENERGY TRADING, a.s. 27386643 669/23 El. energie vyúčt. 5.1.-18.4.23 C 21 691,00 Kč
669/23 El. energie vyúčt. 5.1.-18.4.23 C
04.05.2023 EP ENERGY TRADING, a.s. 27386643 670/23 El. energie vyúčt. 4/23 K 1 206,00 Kč
670/23 El. energie vyúčt. 4/23 K