Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
19.07.2023 Teldatcom s.r.o. 47286695 1093/23 Servis tel. ústředny 6/23 U 568,70 Kč
1093/23 Servis tel. ústředny 6/23 U
19.07.2023 Chlebíčky Letná s.r.o. 24199257 1094/23 Občerstvení:Dvoudenní semináře 18.-19.7.23 3 868,00 Kč
1094/23 Občerstvení:Dvoudenní semináře 18.-19.7.23
19.07.2023 Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. 46347275 1095/23 Vodné, srážky 16.1. - 16.7.23 B 54 179,00 Kč
1095/23 Vodné, srážky 16.1. - 16.7.23 B
19.07.2023 Trade FIDES, a.s. 61974731 1096/23 Servis objekt. zařízení LATIS 3Q/23 B 1 324,95 Kč
1096/23 Servis objekt. zařízení LATIS 3Q/23 B
19.07.2023 Česká pošta, s.p. 47114983 1097/23 Poštovní služby 6/23 G+ regiony 13 341,00 Kč
1097/23 Poštovní služby 6/23 G+ regiony
18.07.2023 Pražské služby, a.s. 60194120 1089/23 Svoz odpadu 3Q/23 G 16 919,41 Kč
1089/23 Svoz odpadu 3Q/23 G
18.07.2023 Česká pošta, s.p. 47114983 1090/23 Zákaznické jízdy 6/23 5 687,00 Kč
1090/23 Zákaznické jízdy 6/23
17.07.2023 Auto Šídlo s.r.o. 26128098 1087/23 Škodní událost AUS 7AH 1792 zadní nárazník 22 449,74 Kč
1087/23 Škodní událost AUS 7AH 1792 zadní nárazník
17.07.2023 ORBIX s.r.o. 26694638 1085/23 ZPC USA (PISA) 2.8.-10.8.23 2 osoby 54 720,00 Kč
1085/23 ZPC USA (PISA) 2.8.-10.8.23 2 osoby
17.07.2023 DINO CAR s.r.o. 26066980 1086/23 Servis AUS 3AU 6771 - zadní tlumiče, silen 18 543,00 Kč
1086/23 Servis AUS 3AU 6771 - zadní tlumiče, silen