Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
31.10.2013 Jeffrey Baugh 01536583 2219/13 - výuka AJ - Blažek 4 000,00 Kč
2219/13 - výuka AJ - Blažek
31.10.2013 OFFICE DEPOT, s.r.o. 64942503 2220/13 - PAPÍROVÉ UTĚRKY 6 403,32 Kč
2220/13 - PAPÍROVÉ UTĚRKY
30.10.2013 ProTel trading, spol. s r.o. 45808228 2204/13 - papír. ručníky 6 001,60 Kč
2204/13 - papír. ručníky
30.10.2013 Nákup24.cz,s.r.o. 28188209 2193/13 - zimní pneu - doplatek 860,00 Kč
2193/13 - zimní pneu - doplatek
30.10.2013 C System CZ a.s. 27675645 2222/13 - nákup přenosové jednotky 5 547,00 Kč
2222/13 - nákup přenosové jednotky
30.10.2013 Jan Potužák 72221232 2178/13 - práce na AUS 9A6 1987 3 242,00 Kč
2178/13 - práce na AUS 9A6 1987
30.10.2013 Jiří Kudrnáč 44343833 2180/13 - rychlovarná konvice 4 495,00 Kč
2180/13 - rychlovarná konvice
30.10.2013 B2C, s.r.o. 27957705 2181/13 - termosky 3 690,00 Kč
2181/13 - termosky
30.10.2013 LAURETA AUTO a.s. 26438577 2182/13 - práce na AUS 9A6 3096 1 587,19 Kč
2182/13 - práce na AUS 9A6 3096
30.10.2013 ABEL-Computer s. r.o. 47678488 2183/13 - renovace tonerů 4 900,00 Kč
2183/13 - renovace tonerů