Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
09.07.2013 D&D SECURITY, a.s. 1343/13 - výjezd zásah. skupiny 363,00 Kč
1343/13 - výjezd zásah. skupiny
09.07.2013 D&D SECURITY, a.s. 1344/13 - výjezd zásah. skupiny 363,00 Kč
1344/13 - výjezd zásah. skupiny
09.07.2013 TELEFÓNICA O2 Czech Republic 60193336 1345/13 - telefony 06/13 4 654,05 Kč
1345/13 - telefony 06/13
09.07.2013 TELEFÓNICA O2 Czech Republic 60193336 1346/13 - intranet 06/13 245 280,31 Kč
1346/13 - intranet 06/13
09.07.2013 TELEFÓNICA O2 Czech Republic 60193336 1347/13 - telefon 06/13 1 954,15 Kč
1347/13 - telefon 06/13
08.07.2013 Brněnské vodárny a kanalizace 46347275 1322/13 - srážková voda 6/13 Brno 1 491,00 Kč
1322/13 - srážková voda 6/13 Brno
08.07.2013 SAKO Brno, a.s. 60713470 1323/13 - svoz odpadu 2Q/13 Brno 7 617,81 Kč
1323/13 - svoz odpadu 2Q/13 Brno
08.07.2013 D.I.M. spol. s r.o. 15769062 1324/13 - servisní prohlídka kotlů 1 755,00 Kč
1324/13 - servisní prohlídka kotlů
08.07.2013 ENERGO Velký Beranov, s.r.o. 28340337 1327/13 - revize spotřebičů 9 560,00 Kč
1327/13 - revize spotřebičů
08.07.2013 M-SOFT spol. s r.o. 1328/13 - wifi router 865,00 Kč
1328/13 - wifi router