Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
08.07.2013 B2B Partner 1329/13 - konferenční stoly 39 998,00 Kč
1329/13 - konferenční stoly
08.07.2013 Liftmont CZ.s.r.o. 1330/13 - servis výtahu 2Q/13 Olomouc 4 840,00 Kč
1330/13 - servis výtahu 2Q/13 Olomouc
08.07.2013 AVACOM, s. r. o. 1331/13 - baterie do ntb. 11 340,12 Kč
1331/13 - baterie do ntb.
08.07.2013 Servis HAMAS, s.r.o. 1332/13 - servis vysavače 363,00 Kč
1332/13 - servis vysavače
08.07.2013 Ministerstvo zemědělství 00020478 1333/13 - el. energie vyúčt. 23.6.-31.12.12 SY 744,00 Kč
1333/13 - el. energie vyúčt. 23.6.-31.12.12 SY
08.07.2013 Argus spol. s r.o. 00203459 1334/13 - převoz finan. hotovosti 06/13 1 307,00 Kč
1334/13 - převoz finan. hotovosti 06/13
04.07.2013 Daniela Růžičková 47107260 1314/13 - občerstvení 2 000,00 Kč
1314/13 - občerstvení
04.07.2013 ProTel trading, spol. s r.o. 45808228 1315/13 - papír. ručníky 6 001,60 Kč
1315/13 - papír. ručníky
04.07.2013 Technické služby města Olomouc 25826603 1316/13 - svoz odpadu 6/13 Olomouc 808,30 Kč
1316/13 - svoz odpadu 6/13 Olomouc
04.07.2013 Pražské vod.a kanal. a.s. 25656635 1317/13 - srážková voda 30.3.-28.6.13 ústředí 9 512,00 Kč
1317/13 - srážková voda 30.3.-28.6.13 ústředí