Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
25.06.2014 Krajská Hygienická stanice 71009167 1160/14 - el. energie vyúčt. 5/14 N. Jičín 2 174,60 Kč
1160/14 - el. energie vyúčt. 5/14 N. Jičín
25.06.2014 Krajská Hygienická stanice 71009167 1161/14 - teplo vyúčt. 5/14 - N.Jičín 3 016,63 Kč
1161/14 - teplo vyúčt. 5/14 - N.Jičín
25.06.2014 Krajská Hygienická stanice 71009167 1162/14 - vodné vyúčt. 13.3.-6.6.14 N. Jičín 66,62 Kč
1162/14 - vodné vyúčt. 13.3.-6.6.14 N. Jičín
24.06.2014 ABEL-Computer s. r.o. 47678488 1163/14 - renovace tonerů 3 202,00 Kč
1163/14 - renovace tonerů
24.06.2014 Jan Syrovátka 87684799 1155/14 - demontáž kancelářského nábytku 2 567,00 Kč
1155/14 - demontáž kancelářského nábytku
24.06.2014 ABEL-Computer s. r.o. 47678488 1156/14 - toner 2 638,00 Kč
1156/14 - toner
24.06.2014 ABEL-Computer s. r.o. 47678488 1157/14 - toner 4 470,00 Kč
1157/14 - toner
23.06.2014 ProTel trading, spol. s r.o. 45808228 1148/14 - kancelářské potřeby 9 325,00 Kč
1148/14 - kancelářské potřeby
23.06.2014 AJ PRODUKTY, s.r.o. 1149/14 - regál na pneumatiky 3 079,50 Kč
1149/14 - regál na pneumatiky
23.06.2014 VYMYSLICKÝ-VÝTAHY spol. s r.o. 44962185 1150/14 - servis výtahu, zaškolení dozoru 1 482,00 Kč
1150/14 - servis výtahu, zaškolení dozoru