Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
10.12.2013 Libor Vanek 70035814 2755/13 - revize spotřebičů a ruč. nářadí 2 420,00 Kč
2755/13 - revize spotřebičů a ruč. nářadí
10.12.2013 TELEFÓNICA O2 Czech Republic 60193336 2756/13 - telefony 11/13 13 094,60 Kč
2756/13 - telefony 11/13
10.12.2013 AUTOBOND GROUP a.s. 27567575 2757/13 - práce na AUS 1AJ 3404 4 519,50 Kč
2757/13 - práce na AUS 1AJ 3404
10.12.2013 ABEL-Computer s. r.o. 47678488 2758/13 - tonery 4 121,00 Kč
2758/13 - tonery
10.12.2013 ČR-Úřad pro zastupování státu 69797111 2759/13 - užívání nebyt. prostor 11/13 Pelhřimov 4 198,00 Kč
2759/13 - užívání nebyt. prostor 11/13 Pelhřimov
10.12.2013 TELEFÓNICA O2 Czech Republic 60193336 2760/13 - telefony 11/13 402,76 Kč
2760/13 - telefony 11/13
10.12.2013 Active - středisko volného čas 72052414 2761/13 - nájem nebyt. prostor 12/13 Žďár n.S. 2 947,00 Kč
2761/13 - nájem nebyt. prostor 12/13 Žďár n.S.
10.12.2013 GTS NOVERA s.r.o. 28492170 2762/13 - telefony 11/13 Jihlava 1 339,00 Kč
2762/13 - telefony 11/13 Jihlava
10.12.2013 ORIGO skla 48288811 2763/13 - výměna skel u AUS 9 694,00 Kč
2763/13 - výměna skel u AUS
10.12.2013 TELEFÓNICA O2 Czech Republic 60193336 2764/13 - telefony 11/13 8 313,14 Kč
2764/13 - telefony 11/13