Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
26.06.2014 Veselovský 02382644 1168/14 - nákup služeb a činností 4 670,00 Kč
1168/14 - nákup služeb a činností
26.06.2014 Veselovský 02382644 1169/14 - nákup vložky zámku a světla kuch. linky 2 190,00 Kč
1169/14 - nákup vložky zámku a světla kuch. linky
26.06.2014 NWT Hulín a.s. 1170/14 - nákup flash disků 16GB 1 936,00 Kč
1170/14 - nákup flash disků 16GB
26.06.2014 NWT Hulín a.s. 1171/14 - nákup myší Logitech 3 025,00 Kč
1171/14 - nákup myší Logitech
26.06.2014 NWT Hulín a.s. 1172/14 - nákup baterií do notebooku 2 904,00 Kč
1172/14 - nákup baterií do notebooku
25.06.2014 Gremo s.r.o. 61326267 1148/14 - oprava odtoku balkonu 2 904,00 Kč
1148/14 - oprava odtoku balkonu
25.06.2014 Gymnázium Dr. Josefa Pekaře 70891095 1159/14 - nájem garáže 4-6/14 - Ml. Boleslav 726,00 Kč
1159/14 - nájem garáže 4-6/14 - Ml. Boleslav
25.06.2014 ABEL-Computer s. r.o. 47678488 1166/14 - renovace tonerů 4 806,00 Kč
1166/14 - renovace tonerů
25.06.2014 OFFICE DEPOT, s.r.o. 64942503 1167/14 - kancel. papír 5 135,00 Kč
1167/14 - kancel. papír
25.06.2014 Stěhování - Hanč Pavel 1164/14 - stěhování kanceláří 8 100,00 Kč
1164/14 - stěhování kanceláří