Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
11.12.2013 TELEFÓNICA O2 Czech Republic 60193336 2799/13 - telefony 11/13 7 328,53 Kč
2799/13 - telefony 11/13
11.12.2013 BESTO PRO s. r. o. 25615041 2800/13 - travní traktor 39 900,00 Kč
2800/13 - travní traktor
11.12.2013 ABEL-Computer s. r.o. 47678488 2801/13 - tonery 4 956,00 Kč
2801/13 - tonery
11.12.2013 Jozef Kurimai 13663771 2802/13 - práce na AUS 9A6 6093 1 007,00 Kč
2802/13 - práce na AUS 9A6 6093
11.12.2013 OFFICE DEPOT, s.r.o. 64942503 2803/13 - kancelářský nábytek 8 100,95 Kč
2803/13 - kancelářský nábytek
11.12.2013 ELEKTRO- OMEGA 2805/13 - varné konvice 1 180,00 Kč
2805/13 - varné konvice
11.12.2013 TELEFÓNICA O2 Czech Republic 60193336 2806/13 - telefony 11/13 2 906,23 Kč
2806/13 - telefony 11/13
11.12.2013 Libor Lešner 42564182 2807/13 - nákup rostlin 2 995,00 Kč
2807/13 - nákup rostlin
11.12.2013 TELEFÓNICA O2 Czech Republic 60193336 2808/13 - telefony 11/13 3 556,48 Kč
2808/13 - telefony 11/13
11.12.2013 SU - Servis 14502283 2809/13 - držák,mop,násada 1 148,00 Kč
2809/13 - držák,mop,násada