Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
30.01.2014 Sodexo Pass ČR a. s. 61860476 194/14 - stravenky 2/14 24 431,38 Kč
194/14 - stravenky 2/14
30.01.2014 OFFICE DEPOT, s.r.o. 64942503 195/14 - papírové utěrky 6 403,32 Kč
195/14 - papírové utěrky
30.01.2014 KALVEI, s.r.o., Praha 2 60720832 196/14 - toaletní papír 6 389,00 Kč
196/14 - toaletní papír
30.01.2014 ProTel trading, spol. s r.o. 45808228 197/14 - papírové ručníky 6 001,60 Kč
197/14 - papírové ručníky
30.01.2014 OFFICE DEPOT, s.r.o. 64942503 198/14 - občerstvení 13 444,45 Kč
198/14 - občerstvení
30.01.2014 OFFICE DEPOT, s.r.o. 64942503 199/14 - plastové kelímky 66,55 Kč
199/14 - plastové kelímky
29.01.2014 Sodexo Pass ČR a. s. 61860476 181/14 - stravenky 2/14 132 834,91 Kč
181/14 - stravenky 2/14
29.01.2014 Jana Buriánová 70074755 183/14 - poradenské služby 1/14 J. Buriánová 21 250,00 Kč
183/14 - poradenské služby 1/14 J. Buriánová
29.01.2014 ProTel trading, spol. s r.o. 45808228 184/14 - samolepící tabule, obálky 2 988,70 Kč
184/14 - samolepící tabule, obálky
29.01.2014 ProTel trading, spol. s r.o. 45808228 185/14 - kancel. a úklid. potřeby 23 534,10 Kč
185/14 - kancel. a úklid. potřeby