Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
27.06.2014 KAMPI OFFICE GROUP, s. r. o. 25344170 1174/14 - čistící a hygienické prostředky 6 500,00 Kč
1174/14 - čistící a hygienické prostředky
27.06.2014 Lahůdky PALMA spol. s r. o. 61060208 1175/14 - nákup občerstvení 382,95 Kč
1175/14 - nákup občerstvení
27.06.2014 Jana Poledníková 74688774 1176/14 - úklid 06/14 Ostrava 11 000,00 Kč
1176/14 - úklid 06/14 Ostrava
27.06.2014 Lenka Zapletalová 86929798 1165/14 - oprava požárního čidla 847,00 Kč
1165/14 - oprava požárního čidla
27.06.2014 CopyCan servis, spol. s r.o. 45796068 1178/14 - oprava kopírky a tiskárny Canon 4 326,00 Kč
1178/14 - oprava kopírky a tiskárny Canon
27.06.2014 Electrshop.cz, s.r.o. 28396600 1179/14 - rychlovarná konvice ECG nerez (zal.48/14 1 295,00 Kč
1179/14 - rychlovarná konvice ECG nerez (zal.48/14
26.06.2014 CCS Česká společnost pro plate 27916693 1177/14 - poplatek za vyhotovení karet CCS 2 662,00 Kč
1177/14 - poplatek za vyhotovení karet CCS
26.06.2014 Veselovský 02382644 1168/14 - nákup služeb a činností 4 670,00 Kč
1168/14 - nákup služeb a činností
26.06.2014 Veselovský 02382644 1169/14 - nákup vložky zámku a světla kuch. linky 2 190,00 Kč
1169/14 - nákup vložky zámku a světla kuch. linky
26.06.2014 NWT Hulín a.s. 1170/14 - nákup flash disků 16GB 1 936,00 Kč
1170/14 - nákup flash disků 16GB