Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
10.02.2014 ČEZ 27232433 249/14 - el. energie vyúčt. 1/14 Olomouc 2 783,00 Kč
249/14 - el. energie vyúčt. 1/14 Olomouc
10.02.2014 SAJM s.r.o. 14615312 250/14 - nákup exrerní DVD mechaniky 739,00 Kč
250/14 - nákup exrerní DVD mechaniky
10.02.2014 ČR-Úřad pro zastupování státu 69797111 252/14 - telefonní poplatky 11/13 H. Brod 699,00 Kč
252/14 - telefonní poplatky 11/13 H. Brod
10.02.2014 ČR-Úřad pro zastupování státu 69797111 253/14 - telefonní poplatky 12/13 H. Brod 445,00 Kč
253/14 - telefonní poplatky 12/13 H. Brod
10.02.2014 Michal Sklenář 62753771 254/14 - školení obsluhy na tlak. zařízení 400,00 Kč
254/14 - školení obsluhy na tlak. zařízení
10.02.2014 ČR-Úřad pro zastupování státu 69797111 255/14 - užívání nebyt. prostor 12/13 Trutnov 4 056,44 Kč
255/14 - užívání nebyt. prostor 12/13 Trutnov
07.02.2014 Newton Media 28168356 257/14 - monitoring médií 01/14 10 285,00 Kč
257/14 - monitoring médií 01/14
07.02.2014 Město Nymburk 00239500 258/14 - telefonní hovory 1/14 Nymburk 32,20 Kč
258/14 - telefonní hovory 1/14 Nymburk
07.02.2014 ČR-Úřad pro zastupování státu 69797111 261/14 - užívání nebyt. prostor 12/13 Kolín 932,00 Kč
261/14 - užívání nebyt. prostor 12/13 Kolín
07.02.2014 Česká pošta, s.p. 47114983 262/14 - časové razítko paušál 1/14 822,80 Kč
262/14 - časové razítko paušál 1/14